内部監査担当
- 採用企業名
- コスモ石油株式会社
- 職種
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内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - 会計監査
- 雇用形態
- 無期雇用
- 勤務地
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東京都
- 仕事内容
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総合エネルギー企業の持株会社本社ならびに国内外にある傘下のグループ会社に対し、ご自身のスキルを活かした内部監査をしていただきます。
■業務内容
【監査チームのリーダーとして内部監査業務を担っていただきます】
(2チーム10名体制で、年間20件前後の企業グループ内部監査)
・内部監査規程に従い、予備調査、往査、報告書まとめ、経営会議報告を含め2か月程度で行います。
・監査は、監査先のリスクの状況、コンプライアンスの状況、業務運営をリスクアプローチに基づき実施し、改善要請を発して改善を促します。
・監査では、内部監査計画に定めた監査スケジュールに基づく監査責任者となり、チーム内でのコミュニケーションを十分に取りながら、監査先の納得が得られる十分な説明が出来る力が求められます。
・監査先は、当社の海外法人や事業会社、当社グループの海外拠点等多岐にわたり、主管する組織との連携も必要となります。
■部署概要
・内部監査に関与する2つのグループと、財務報告にかかる内部統制評価に関与するグループの計3グループから構成されています。2024年4月現在の総要員数19名(グループ関連会社籍の兼務者3名含む)、うち女性2名
・監査にあたっての業務プロセスは体系化されており、業務スケジュールの見通しは立てやすくワークライフバランスに優れた部署のひとつと考えております。
<2022年度実績(当社監査室)>
総労働時間 1,721時間/年 有休取得実績22.7日/年
・内部監査業務は監査プロセスを通じて法律・会計・労務・石油安全関連法令などの理解が深まり、中長期のキャリアプランに資するビジネススキル獲得につながるほか、他部署及び関係会社とのコミュニケーションを通じた人的ネットワークが獲得できます。
<2023年度監査先実績>
自社内部署1箇所、中核事業会社4箇所、関係会社2箇所、部署横断テーマ監査2回、グループ会社との合同監査2回
・2023年度下期より内部監査手法を見直し、従来の準拠性中心の監査から各事業部門のマネジメントプロセス監査を重点的に実施しています。
- 求める経験
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【必須要件】
以下のような経験に基づく内部統制・内部監査に関する深い理解のある方
*事業会社(メーカー・商社・銀行等)の内部監査部における監査経験
*監査・検査業務を所管する官公庁での経験
*監査法人における会計監査・内部統制監査の経験
【歓迎条件】
*公認内部監査人(CIA)の保有
*英語力■職種未経験者:不可
- 年収
- 650万円 - 1200万円
- 語学力
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英語力:初級以上