内部監査(シニアマネージャー)
- 求人番号
- NJB2288341
- 採用企業名
- 外資コンサルティングファーム
- 職種
-
内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - システム監査
内部統制・監査 - 会計監査
- 雇用形態
- 無期雇用
- 勤務地
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神奈川県
- 仕事内容
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日本市場を統括し、日本および他の国々での監査を主導および監督します。
リスクを最小限に抑えながら、会社の業績と管理を最大化することを目標に、リスクに基づく包括的な財務および業務監査計画を策定し、実行します。
会社の事業と業務、および変化する規制環境とそれが全体的な管理環境に与える影響について十分に理解していることを示します。
特定の監査プロジェクトや特別な監査プロジェクトに対する経営陣の要求に効果的に対応します。
割り当てられた監査対象領域のグローバルリスク評価を主導し、上級ビジネスおよび企業機能リーダーとの関係を構築/管理し、割り当てられた責任分野に携わります。
財務、運用、コンプライアンス、および管理ドメイン内で経営陣にアドバイザリサービスを提供します。
割り当てられた監査対象領域でリスクモデル、監査プログラム、および分析インベントリを開発し、定期的に更新します。
革新的で創造的なソリューションを使用して、部門全体でベストプラクティスと運用上の卓越性イニシアチブの設計とタイムリーな実装を主導します。
最新のビジネス開発とリスク環境の変化を把握するために、経営陣とリスクインタビューを実施します。
監査レビュー内で新しいテクノロジーと分析を採用、推進、活用します。分析および IT 監査人と効果的に連携して、既存の監査方法論を強化し、リスクベースの監査範囲を実現します。
割り当てられた予算内で割り当てられた監査計画を実行し、財務およびリソースの効率化に努めます。
リーダーシップと取締役会レベルのレポート用に、適切に作成されたタイムリーな監査レポートと高品質のプレゼンテーションを準備します。
経営陣の承認を得るために必要なリーダーシップと交渉スキルを発揮します。
■休日:完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始
- 求める経験
年齢制限の理由 -
15+ years of post-qualification experience in internal auditing, preferably in Big 4 or a global organization.
Highly motivated and self-driven with limited guidance from the supervisor and provide appropriate direction to the Internal Audit staff.
Experience in leveraging advanced data analytics in all phases of the audit lifecycle.
Excellent people management, mentoring, and project management skills.
Strong working knowledge of financial, operational, compliance, and systems auditing techniques.
Strong verbal and written communication, report drafting, and presentation skills, and proficiency in English and Japanese.
Ability to think outside the box and challenge the status quo.
Must be able to work in a dynamic and fast-paced environment with flexibility to adjust to time zones.
Additional relevant professional or technical certifications (CIA or CFE) is preferred.
Readiness for international travel, as and when required.
■職種未経験者:不可
- 年収
- 1200万円 - 非公開
- 語学力
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英語力:中級以上TOEIC:800点以上
- 受動喫煙対策
- 就業場所 全面禁煙
- 受動喫煙対策詳細