監査・内部統制
- 求人番号
- NJB2174430
- 採用企業名
- 金融/プライム上場/多彩な事業ポートフォリオを展開
- 職種
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内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
- 雇用形態
- 無期雇用
- 勤務地
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東京都
- 仕事内容
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■業務内容
・当ループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務
・事業部門やミドル・バック部門への監査業務
・監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供
・グループ監査部の組織力向上のための各種部内プロジェクトへの参加
■将来的なキャリアパスの例
1、監査部門での責任者として、更なる監査体制の強化・高度化(経営監査など)
を担ってもらう。
2、執行部門との人事ローテーションの中で、現場での内部統制構築・
リスクマネジメントに従事してもらう。
3、法務関連部署やコンプライアンス関連部署などへのキャリアチェンジなど
■休日:完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始
- 求める経験
年齢制限の理由 -
■必須条件
・下記のいずれかに該当する方
1. 事業会社での監査部門経験者
2. 監査法人等での外部監査、コンサルティング(内部統制やリスクマネジメントなど)
経験者
3. 経理、法務・コンプラ、システム等の部署で内部統制関連業務の実務経験者
■歓迎条件
・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、システム監査技術者、
CFE(公認不正検査士)の資格取得者
・公認会計士、USCPA(米国公認会計士)、税理士、弁護士、司法書士、社労士等の資格
取得者(一部合格も可)
・組織マネジメントやプロジェクトリーダーの経験があると望ましい
■職種未経験者:不可
- 年収
- 600万円 - 1300万円
- 語学力
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英語力:不問
- 受動喫煙対策
- 就業場所 全面禁煙
- 受動喫煙対策詳細