内部監査および決算/財務報告プロセス監査担当/監査委員補佐
- 求人番号
- NJB2142500
- 採用企業名
- いすゞ自動車株式会社
- 職種
-
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - システム監査
内部統制・監査 - 会計監査
- 雇用形態
- 無期雇用
- 勤務地
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神奈川県
- 仕事内容
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ご経験に合わせポジションをアサインいたします。
【職務内容】
①決算・財務報告プロセス監査
・法令(特に会社法、金商法)・規制・公的機関発行のガイドライン、社内規定、過去の内部監査の結果等から、決算・財務報告プロセスにおける内部統制上のリスク・懸念点を調査する
・財務報告プロセスにおける内部統制上のリスク・懸念点に基づいて、内部監査実施計画を策定する
・策定した内部監査実施計画に基づいて、国内外の監査対象会社の決算・財務報告プロセスを調査する
・調査結果に基づいて内部統制報告書を作成し、経営陣に報告し、監査法人に提出する
・監査指摘事項について、対象部門の改善状況をフォローアップする
・監査法人からの問い合わせに対して、適宜対応する
②内部監査
・法令・規制・公的機関発行のガイドライン、社内規定、過去の内部監査の結果等から、経営諸活動(財務活動、情報システムの状況含む)におけるリスク・懸念点を調査する
・経営諸活動におけるリスク・懸念点に基づいて、内部監査実施計画を策定する
・策定した内部監査実施計画に基づいて、国内外の監査対象会社の業務状況を調査する
・調査結果に基づいて内部監査報告書を作成し、経営陣に報告する
・監査指摘事項について、対象部門の改善状況をフォローアップする
③監査委員補佐
・監査等委員会等の事務局機能、議事録等の作成、監査の事前準備、監査の同行と監査報告書作成補助等を担当する。
・コミュニケーションスキル、専門知識等を活用し、円滑な監査等委員会運営を実現する。
・GLに不測の事態が生じた場合は、GL業務の代行を行う。
■休日:週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始
- 求める経験
年齢制限の理由 -
【求める経験】
・経理/財務/総務/人事/法務等の管理系業務経験 (3年以上)
<尚可>
・監査経験(事業会社、監査法人問わず)のある方
・海外勤務経験のある方
【求めるスキル】
・ガバナンスに関する体系的な知識・経験、経営(内部監査、リスクマネジメント等)に関する知識
<尚可>
・経理/財務、総務/人事/法務/情報セキュリティに関する専門知識
・日本語、英語(尚可)
・公認資格保有者(CIA(Certified Internal Auditor)、CPA(Certified Public Accountant)等
■職種未経験者:不可
- 年収
- 600万円 - 1100万円
- 語学力
-
英語力:初級以上
- 受動喫煙対策
- 就業場所 全面禁煙
- 受動喫煙対策詳細