内部監査担当
- 求人番号
- NJB1005433
- 採用企業名
- 株式会社三菱UFJ銀行
- 特徴
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(転職コンサルタントからのメッセージ)
国内最大級のメガバンクにて、近年変化するグローバル規制に対応するため、体制強化を急務としている監査分野にて、将来を担うマネジメントクラスの人材を求めています。
- 職種
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内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - 会計監査
- 雇用形態
- 無期雇用
- 勤務地
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東京都
- 仕事内容
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【業務内容】
・三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及びMUFGグループ各社を対象とする監査業務。
・リスクアセスメント及び監査計画の立案。
・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。
【魅力】
・1名あたり年間3-4本の監査を担当。
・カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点、グループ会社。
・監査として、経営に近い立ち位置で、全体観を俯瞰してみることができる。
■休日:土, 日, 祝日, 年末年始
- 求める経験
年齢制限の理由 -
【必須要件】
・内部監査業務経験、または金融機関経験があり、監査業務に意欲のある方。
【歓迎要件】
以下のいずれかの条件を満たせば尚可。
・金融機関での監査業務経験があり、公認内部監査人(CIA)資格を保有または同等の知見のある方。
・金融機関でのコンプライアンス、リスク管理(含むリスク計量モデル)関連業務の実務経験がある方。
・業務遂行に必要な英語力がある方(TOEIC730点以上)。
■職種未経験者:不可
- 年収
- 800万円 - 1500万円
- 語学力
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英語力:業務遂行に必要な英語力(TOEIC730点以上)をお持ちであれば尚可
- 受動喫煙対策
- 就業場所 全面禁煙
- 受動喫煙対策詳細